- 送心意
大老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2022-03-15 16:47
你好同學
這些都是企業代扣代繳的,發完工資后,剩下的這些都是需要企業代扣代繳的,轉到借方。等企業交的時候借這些科目 貸銀行存款 真好結平
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你好,借:應付職工薪酬—社會保險費—基本養老保險 -1000
應付職工薪酬—社會保險費—失業保險 -100
應付職工薪酬—社會保險費—工傷保險 -15
借:銀行存款 1115
2023-08-17 09:19:04
對的是的,是這么做的。
2022-03-23 14:55:46
您好,分錄處理是正確的。
2020-06-15 12:31:18
1、計提工資及社保:
借:管理費用3962.26+410.5=4372.76
應付職工薪酬--工資3962.26
應付職工薪酬--社會保險費410.5
2、繳納社保費:
借:應付職工薪酬--社會保險費410.5
其他應收款--個人社保費89.24
貸:銀行存款499.74
3、實際發放工資:
借:應付職工薪酬--工資3962.26
貸:銀行存款3962.26-89.24=3873.02
其他應收款--個人社保費89.24
2024-07-10 10:56:27
你好
是的,你的分錄是正確的
2023-02-15 16:15:24
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淡淡的跳跳糖 追問
2022-03-15 17:08
大老師 解答
2022-03-15 17:10
淡淡的跳跳糖 追問
2022-03-15 17:17
大老師 解答
2022-03-15 17:18