女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

大老師

職稱初級會計師,中級會計師

2022-03-15 16:47

你好同學
這些都是企業代扣代繳的,發完工資后,剩下的這些都是需要企業代扣代繳的,轉到借方。等企業交的時候借這些科目  貸銀行存款   真好結平

淡淡的跳跳糖 追問

2022-03-15 17:08

那為什么不在發放工資的時候把企業承擔部分和個人承擔部分一起給了呀,然后這些就直接記在借方,貸方記銀行存款就好了呀

大老師 解答

2022-03-15 17:10

你發工資的時候  交了嗎  沒交怎么貸銀行存款

淡淡的跳跳糖 追問

2022-03-15 17:17

好的 謝謝老師

大老師 解答

2022-03-15 17:18

不客氣的同學
祝學習工作順利

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,借:應付職工薪酬—社會保險費—基本養老保險 -1000 應付職工薪酬—社會保險費—失業保險 -100 應付職工薪酬—社會保險費—工傷保險 -15 借:銀行存款 1115
2023-08-17 09:19:04
對的是的,是這么做的。
2022-03-23 14:55:46
您好,分錄處理是正確的。
2020-06-15 12:31:18
1、計提工資及社保: 借:管理費用3962.26+410.5=4372.76 應付職工薪酬--工資3962.26 應付職工薪酬--社會保險費410.5 2、繳納社保費: 借:應付職工薪酬--社會保險費410.5 其他應收款--個人社保費89.24 貸:銀行存款499.74 3、實際發放工資: 借:應付職工薪酬--工資3962.26 貸:銀行存款3962.26-89.24=3873.02 其他應收款--個人社保費89.24
2024-07-10 10:56:27
你好 是的,你的分錄是正確的
2023-02-15 16:15:24
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...