你好 請(qǐng)問對(duì)方公司給我們開了紅字申請(qǐng)表 我們這邊查詢不到 應(yīng)該如何處理?對(duì)方是購買方 已經(jīng)認(rèn)證過發(fā)票了

欣欣子
于2022-03-16 13:39 發(fā)布 ??2114次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
相關(guān)問題討論
你好
找對(duì)方要紅字信息表給你?
2022-03-16 13:40:41
你好,讓對(duì)方給你發(fā)電子版的和紙質(zhì)的。
2022-03-16 13:50:43
只需要把紅字信息表給銷售方即可,原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)不要給銷售方,因?yàn)槟銈円呀?jīng)認(rèn)證抵扣了
銷售方開具完紅字發(fā)票,把紅字發(fā)票寄給你們
2020-09-28 13:35:45
我們公司購買的固定資產(chǎn),去年已認(rèn)證的專票已經(jīng)沖紅,對(duì)方給我們重新開具了藍(lán)洗發(fā)票,同時(shí)也給我們發(fā)來了發(fā)票負(fù)數(shù),正確的藍(lán)字發(fā)票也送到手上了。作為購買方,賬務(wù)處理方面應(yīng)該首先把原來的正票和負(fù)票都錄入系統(tǒng),然后根據(jù)發(fā)票的內(nèi)容和數(shù)量,進(jìn)行沖紅操作,把負(fù)票的數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)里,同時(shí)在賬務(wù)處理中要把負(fù)數(shù)發(fā)票的金額和正數(shù)發(fā)票的金額相減,最終顯示應(yīng)付款或者實(shí)際付款的金額。
拓展知識(shí):在賬務(wù)處理中,可以把負(fù)數(shù)發(fā)票當(dāng)做發(fā)生支出的一種情況,財(cái)務(wù)人員需要根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行處理,以確保財(cái)務(wù)狀況的準(zhǔn)確性。
2023-03-01 16:37:33
你好,需要給購買方的第二三聯(lián)。
2022-12-27 12:30:19
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