老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


你好 請(qǐng)問(wèn)對(duì)方公司給我們開了紅字申請(qǐng)表 我們這邊查詢不到 應(yīng)該如何處理?對(duì)方是購(gòu)買方 已經(jīng)認(rèn)證過(guò)發(fā)票了 對(duì)方發(fā)給我們了 但是我們導(dǎo)入顯示解析失敗
答: 你好,讓對(duì)方給你發(fā)電子版的和紙質(zhì)的。
你好 請(qǐng)問(wèn)對(duì)方公司給我們開了紅字申請(qǐng)表 我們這邊查詢不到 應(yīng)該如何處理?對(duì)方是購(gòu)買方 已經(jīng)認(rèn)證過(guò)發(fā)票了
答: 你好 找對(duì)方要紅字信息表給你?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,請(qǐng)問(wèn),我們公司是購(gòu)買方,銷售方發(fā)票開錯(cuò)了,但是我們已經(jīng)認(rèn)證了,我們這邊沖紅開紅字信息表后,是只把紅字增值稅專用發(fā)票信息表寄給供應(yīng)商?還是要和發(fā)票也一起寄回給銷售方呢?然后對(duì)方要怎么處理呢?
答: 只需要把紅字信息表給銷售方即可,原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)不要給銷售方,因?yàn)槟銈円呀?jīng)認(rèn)證抵扣了 銷售方開具完紅字發(fā)票,把紅字發(fā)票寄給你們





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