

老師,我們公司是2022.1月份開2021.12月份的發票,然后2021年12月份做了暫估收入、暫估成本。到了1月份的時候之前12月份做的暫估收入、成本直接紅沖掉,再按實際開票金額,實際的成本做憑證?是這樣嗎?
答: 同學你好 對的 是這樣做的
當月沖紅上月發票接著又開了一張同樣的發票,怎么做憑證?而且當月做銷售憑證時把沖紅金額已經減去了,但是沖紅發票沒有放到銷售憑證里,導致銷售憑證金額和附件金額不符,需要怎么調整
答: 這個開紅字做借應收 負數 貸主營業務收入 負數 應交稅費應交增值稅 負數
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
?老師,我12月確認了未開票收入,做了憑證,報了稅,現在1月又開了票。那么需要把12月那筆憑證分錄紅字沖銷了重新按發票金額再做憑證不呢?
答: 是的,是這樣賬務處理的







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