樸老師,在線嗎?想咨詢(xún)您個(gè)問(wèn)題。 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
請(qǐng)別人給客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)的費(fèi)用大概是5000-7000 問(wèn)
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 5000-7000 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人(紅字) 再按發(fā)票入賬: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng),如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費(fèi)用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票,可在 2025 年匯算扣除。 沒(méi)拿到票:2025 年匯算先調(diào)增,后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個(gè)月開(kāi)了12萬(wàn)的發(fā)票,我 問(wèn)
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時(shí)候 問(wèn)
你好好是的,還可以繼續(xù)申請(qǐng)退稅 答
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)資料二里面,題目上不是說(shuō)的若A公司違 問(wèn)
你好,同學(xué)學(xué)習(xí)很認(rèn)真。題目解析有誤。 不執(zhí)行合同損失是雙倍返還違約金800才對(duì)。大于執(zhí)行合同損失,應(yīng)該選擇執(zhí)行合同。 答


請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售合同要交印花稅,購(gòu)進(jìn)合同也要交印花稅嗎
答: 是的,銷(xiāo)售合同和購(gòu)進(jìn)合同都需要交印花稅。印花稅是指對(duì)銀行票據(jù)和交易類(lèi)文件,股票證券,有價(jià)證券,保險(xiǎn)合同的交易或者發(fā)行,需要繳納的一種稅收。該稅的本質(zhì)是一種信用稅,它專(zhuān)門(mén)出臺(tái)以防止和懲治存在信用操縱或欺詐行為的個(gè)人和團(tuán)體,以?xún)?yōu)化市場(chǎng)環(huán)境。
老師,今年印花稅按合同買(mǎi)的進(jìn)賣(mài)出都要交印花稅嗎,還是只交銷(xiāo)售合同印花稅
答: 是的,根據(jù)最新的稅收法規(guī),買(mǎi)賣(mài)合同上的印花稅,都必須交納。對(duì)于銷(xiāo)售合同,印花稅是按照銷(xiāo)售總金額的一定比例收取,如國(guó)家規(guī)定,銷(xiāo)售總金額每十萬(wàn)元,增值稅必須繳納50元,每一個(gè)購(gòu)買(mǎi)合同是根據(jù)實(shí)際情況而定,可以是固定金額,也可以是按比例收取。此外,印花稅收費(fèi)也會(huì)有所不同,例如房地產(chǎn)業(yè)的印花稅收取標(biāo)準(zhǔn)要比其他行業(yè)高很多。所以,關(guān)于印花稅,最好還是咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)的稅務(wù)機(jī)構(gòu),以選擇最合適的支付方式,確保不會(huì)因?yàn)檫`反稅收法律而受到處罰。拓展知識(shí):印花稅的交納也可以豁免一定條件下,如小微企業(yè)或是慈善類(lèi)組織等。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,我想問(wèn)一下購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅,一個(gè)單位只交銷(xiāo)售合同的印花稅,那購(gòu)進(jìn)合同的印花稅用交嗎?
答: 你好 嚴(yán)格來(lái)說(shuō),都要繳納的。但是現(xiàn)在很多單位只繳納銷(xiāo)售的印花稅的






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