

老師,在出口貨物免抵退稅匯總表中有一列填寫關(guān)于與增值稅納稅申報(bào)表的差額數(shù).其中有一行是免抵退稅不得免征和抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額,此數(shù)值不是很明白.這個(gè)差數(shù)到底是反映什么呢?它是否一定等于增值稅表中的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額中的免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)呢?
答: 是的,這兩個(gè)數(shù)是相等的
為什么出口退稅企業(yè)發(fā)生紅字沖減會(huì)導(dǎo)致免抵退稅匯總表進(jìn)料加工應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額與增值稅申報(bào)表差額欄為負(fù)數(shù)
答: 同學(xué)你好,因?yàn)樗麄兪峭较虻模袦p少,就是負(fù)數(shù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
生產(chǎn)型企業(yè),有一筆出口業(yè)務(wù)不符合出扣免抵退條件, 做免稅申報(bào)需要在出口退稅系統(tǒng)里錄入嗎? 我是上個(gè)月在增值稅系統(tǒng)做的免稅申報(bào),把進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出,本月我申報(bào)另外的免抵退稅業(yè)務(wù)一直提示“ 當(dāng)期匯總表的免抵退稅不得免征和抵扣稅額合計(jì)0+最近一期稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)(匯總表)差額0”與增值稅申報(bào)表附表二18欄合計(jì)數(shù)24734.51,不一致”,這個(gè)數(shù)字就是上期申報(bào)免稅業(yè)務(wù)時(shí)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 需要的呀,你的意思就是說你不退稅嗎?不退稅可以不用錄入。










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