

2021年多計提工資,今年要沖銷帳務上怎么處理
答: 您好,如果你是小企業會計準則的話,你可以借應付職工薪酬-職工工資,貸利潤分配-未分配利潤。
老師我上月計提工資時候多計提了,怎么沖銷多計提的
答: 你這個月可以吧多計提的反沖就可以
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月計提工資多提了,本月沖銷后,本月應付工資有余額,怎么辦
答: 舉個例子,單位10號發上個月工資,6月份發5月份工資1W,然后提6月份工資1W。6月份兩筆會計分錄:借:應付職工薪酬--1W 貸:現金--1W ;借:管理費用--1W 貸:應付職工薪酬--1W;6月底應付薪酬余額是零正常。7月份實際發放6月份工資9000,并且以后一直是9000。7月份會計分錄:借:應付職工薪酬--9000 貸:庫存現金--9000,然后沖銷上月多提的: 借:管理費用——1000 (借方紅字) 貸:應付職工薪酬--1000(貸方紅字),再計提7月:借:管理費用--9000 貸:應付職工薪酬--9000。 這樣一來7月份應付職工薪酬 借方有余額1000,怎么辦





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強健的方盒 追問
2022-03-21 15:29
李霞老師 解答
2022-03-21 15:30