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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-10-29 09:54

你這個月可以吧多計提的反沖就可以

  小亞亞 追問

2021-10-29 10:11

老師沖回的話制造費用工資哪里出現(xiàn)負數(shù)了,

辜老師 解答

2021-10-29 10:14

負數(shù)的話,也是負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的

  小亞亞 追問

2021-10-29 10:20

不太明白負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里是什么意思

辜老師 解答

2021-10-29 10:42

就是按制造費用當(dāng)月的發(fā)生額,月末的時候結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本

  小亞亞 追問

2021-10-29 10:45

銷售費用多計提了呢

  小亞亞 追問

2021-10-29 10:45

上月已經(jīng)結(jié)賬

辜老師 解答

2021-10-29 10:46

那你這個月沖減就可以的

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相關(guān)問題討論
您好,如果你是小企業(yè)會計準(zhǔn)則的話,你可以借應(yīng)付職工薪酬-職工工資,貸利潤分配-未分配利潤。
2022-03-21 15:27:07
你這個月可以吧多計提的反沖就可以
2021-10-29 09:54:22
你好,不可以,需要再計提才可以發(fā)放
2019-07-02 10:40:31
舉個例子,單位10號發(fā)上個月工資,6月份發(fā)5月份工資1W,然后提6月份工資1W。6月份兩筆會計分錄:借:應(yīng)付職工薪酬--1W 貸:現(xiàn)金--1W ;借:管理費用--1W 貸:應(yīng)付職工薪酬--1W;6月底應(yīng)付薪酬余額是零正常。7月份實際發(fā)放6月份工資9000,并且以后一直是9000。7月份會計分錄:借:應(yīng)付職工薪酬--9000 貸:庫存現(xiàn)金--9000,然后沖銷上月多提的: 借:管理費用——1000 (借方紅字) 貸:應(yīng)付職工薪酬--1000(貸方紅字),再計提7月:借:管理費用--9000 貸:應(yīng)付職工薪酬--9000。 這樣一來7月份應(yīng)付職工薪酬 借方有余額1000,怎么辦
2016-01-07 09:12:19
你好,具體的金額是不是不對?
2022-03-26 16:30:15
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