

20年和21年代賬公司幫做的賬,將法人按每月200做工資申報個稅,實際未發工資一直掛著 其他應付-法人陳某,現在想沖掉這其他應付的掛帳,和之前的管理費用-工資,后續改為0申報,怎么做賬務處理
答: 你好,那現在對公需要進賬,比如實收資本入賬,去支付欠法人的錢
老師你好,我們單位有個休假10個月3個月產假,10個月沒有給她發工資,但是保險每個月正常給她交,這幾個月的單位部分原來會計一直計提,單位部分:借管理費用 貸 其他應付款 其余的沒做任何賬務處理,現在上班一個月了把原來欠的保險用工資扣,扣完為止,現在我需要怎么做分錄
答: 那正常休產假,你要給人家發工資啊,如果說你沒有發工資,你就不能計提。你要把那個計提的給他沖掉。 借,管理費用,負數 貸,其他應付款,負數
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好!請問上年度的賬務處理科目用錯了,應該是用其他應付款而用了管理費用科目,本年度要修改科目要怎么辦?
答: 你好,是應當計入其他應付款借方,錯誤的計入了管理費用借方?
老師 我問一下 我現在收到員工開的一年的租車費發票 是不是一次性給計入管理費用 就行了呀。以后每個月支付租金的時候 借:其他應付款 貸:銀存/現金這樣可以嗎
給員工購買保險的時候,分錄做 借:其他應付款-保險公司 100 貸:銀存 100,收到發票后 借:管理費用 100 貸:其他應付款-保險公司 100,這樣做對嗎








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2022-03-21 21:58
小小霞老師 解答
2022-03-21 22:05
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2022-03-21 22:28
小小霞老師 解答
2022-03-21 22:30