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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-03-22 10:35

你好,借應交稅費  貸利潤分配

健忘的鴕鳥 追問

2022-03-22 10:40

當時
借:應收賬款10
貸:主營業務收入9.9

借:應交稅費0.1


現在是
借:應交稅費0.1
貸:利潤分配-未分配利潤0.1


  

健忘的鴕鳥 追問

2022-03-22 10:40

不用做以前年度損益調整嗎?

小云老師 解答

2022-03-22 10:43

你要通過年度損益調整也可以,最后也是會轉入利潤分配的

健忘的鴕鳥 追問

2022-03-22 10:46

那我就做成
 借:應交稅費0.1 
貸:以前年度損益調整0.1
借以前年度損益調整0.1
貸:利潤分配-未分配利潤0.1

這樣可以嗎

小云老師 解答

2022-03-22 11:33

你好,這樣是可以的

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相關問題討論
你好,借應交稅費? 貸利潤分配
2022-03-22 10:35:28
你好 可以的 可以的
2022-01-18 12:16:31
小規模納稅人減免增值稅,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業外收入”。小規模納稅人減免增值稅,是指小規模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業的財政負擔。在企業會計核算中,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業外收入”,以明確企業減免增值稅的數額,以及減免增值稅的來源。例如,企業在滿足小規模納稅人減免增值稅的條件后,企業共減免增值稅3000元,則應借“應交稅費減免稅”3000元,貸“營業外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
你好 您是指增值稅申報上的減免稅額和發票不符的意思嗎? 要是 賬上還是按發票來‘ 發票是1%就按1%做賬 增值稅申報表是3%是因為稅局沒有改表(疫情是階段性的)不用管這個
2022-01-18 10:57:32
可以的,沒問題的哈
2024-09-30 09:49:31
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