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健忘的鴕鳥
于2022-03-22 10:26 發布 ??1135次瀏覽
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2022-03-22 10:35
你好,借應交稅費 貸利潤分配
健忘的鴕鳥 追問
2022-03-22 10:40
當時借:應收賬款10貸:主營業務收入9.9借:應交稅費0.1現在是借:應交稅費0.1貸:利潤分配-未分配利潤0.1
不用做以前年度損益調整嗎?
小云老師 解答
2022-03-22 10:43
你要通過年度損益調整也可以,最后也是會轉入利潤分配的
2022-03-22 10:46
那我就做成 借:應交稅費0.1 貸:以前年度損益調整0.1借以前年度損益調整0.1貸:利潤分配-未分配利潤0.1這樣可以嗎
2022-03-22 11:33
你好,這樣是可以的
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2020年和2021年增值稅減免稅未做到營業外收入,現在分錄應該怎么做
答: 你好,借應交稅費? 貸利潤分配
小規模公司的增值稅減免,后來又退貨了,減免增值稅的營業外收入可以沖減嗎
答: 你好 可以的 可以的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
營業外收入的增值稅減免稅額,發票沖減掉,營業外收入還需要沖減嗎
答: 你好 您是指增值稅申報上的減免稅額和發票不符的意思嗎? 要是 賬上還是按發票來‘ 發票是1%就按1%做賬 增值稅申報表是3%是因為稅局沒有改表(疫情是階段性的)不用管這個
增值稅減免后怎么入賬,減免部分計營業外收入還是
討論
小規模增值稅減免稅屬于營業外收入哪一個二級
老師,企業匯算清繳時增值稅減免稅額放到營業外收入哪個項目,政府補助還是直接放其他,有一定的規定嗎
會計準則中,增值稅減免稅計入營業外收入還是其他收益?
減免的增值稅記入營業外收入嗎
小云老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
★ 4.99 解題: 62858 個
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健忘的鴕鳥 追問
2022-03-22 10:40
健忘的鴕鳥 追問
2022-03-22 10:40
小云老師 解答
2022-03-22 10:43
健忘的鴕鳥 追問
2022-03-22 10:46
小云老師 解答
2022-03-22 11:33