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送心意

小杜杜老師

職稱中級會計師,初級會計師,注冊會計師,稅務師,高級會計師

2022-03-24 00:45

同學你好
1.借:銀行存款 400*60*(1+17%)=28080
     貸:主營業務收入 400*600=24000
        應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)4080
借:主營業務成本400*45=18000
   貸:庫存商品18000
2.借:應收賬款 200*150*(1+17%)=35100
     貸:主營業務收入200*150=30000
         應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)=5100
借:主營業務成本200*115=23000
   貸:庫存商品23000
借:銷售費用 1000
  貸:銀行存款1000

小杜杜老師 解答

2022-03-24 00:57

3. 借:銷售費用2000*(1+14%)=2280
     貸:應付職工薪酬——工資2000
                    ——職工福利費  280
4.借:銀行存款2000
   貸:合同負債2000
借:合同負債5850
  貸:主營業務收入50*100=5000
      應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)850
借:主營業務成本30*100=3000
  貸:庫存商品 3000
借:銀行存款1850
  貸:合同負債1850
5.借:銀行存款994.5
  貸:其他業務收入50*17=850
     應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)144.5
借:其他業務成本 50*15=750
  貸:原材料750

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同學你好 1.借:銀行存款 400*60*(1%2B17%)=28080 貸:主營業務收入 400*600=24000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)4080 借:主營業務成本400*45=18000 貸:庫存商品18000 2.借:應收賬款 200*150*(1%2B17%)=35100 貸:主營業務收入200*150=30000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)=5100 借:主營業務成本200*115=23000 貸:庫存商品23000 借:銷售費用 1000 貸:銀行存款1000
2022-03-24 00:45:47
你好,是的,是這樣處理的,轉入福利費
2020-08-26 09:53:15
可以的,可以這么做的。
2022-03-24 19:50:40
借管理費用、福利費 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2023-11-24 14:20:09
你好,對的是的,是這么做的。
2022-01-27 15:33:21
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