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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-03-24 16:24

您好同學,您可以先做憑證,借,預(yù)付賬款,貸方:銀行存款,下個月沖減發(fā)票

子歸 追問

2022-03-24 16:26

下個月沖減發(fā)票怎么做分錄呢

李霞老師 解答

2022-03-24 16:26

借方:庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額, 貸方,  預(yù)付賬款


小規(guī)模的話,借,庫存商品, 貸方,  預(yù)付賬款

子歸 追問

2022-03-24 16:27

這樣會違背權(quán)責發(fā)生制嗎  因為貨物是當月收到的  次月才確認庫存商品

李霞老師 解答

2022-03-24 16:30

不會的,,因為我們平時在實操工作中,我們都是根據(jù)發(fā)票來入賬的,我們都是根據(jù)發(fā)票來入賬的,如果說你感覺這種方式不太習慣的話,你可以再付款的,當月可以先暫估入庫,暫估入庫,等到收到發(fā)票的時候,你再沖減暫估的憑證,然后呢,再做一個重新入庫的憑證就可以的。

子歸 追問

2022-03-24 16:32

如果我當月就計入庫存商品  等收到發(fā)票了再把發(fā)票附在庫存商品的這筆憑證后面,這樣操作合規(guī)嗎

李霞老師 解答

2022-03-24 16:38

因為你發(fā)票的日期是下個月,而你做賬的日期是這個月,嗯按說發(fā)票不應(yīng)該做到這個月里面。

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相關(guān)問題討論
借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2022-03-24 17:28:29
您好同學,您可以先做憑證,借,預(yù)付賬款,貸方:銀行存款,下個月沖減發(fā)票
2022-03-24 16:24:58
你好,可以的,可以認證抵扣的。
2022-08-01 18:46:15
你好,需要寄過來的負數(shù)發(fā)票也需要給你們,然后重新開。
2022-02-23 16:39:05
沒問題,你可以再仔細說明一番,就是跟供應(yīng)商跟財務(wù)對賬半月結(jié)月結(jié)的賬單,對好之后供應(yīng)商再開票過來寄給公司財務(wù),然后財務(wù)再付款,對此結(jié)算流程來說,應(yīng)該是要由財務(wù)負責跟進。另外,一般財務(wù)會把付款流程交由某個專人來負責。這個專人負責著付款的過程控制,付款的前期準備工作,和核查付款的準確性,還有從付款到到賬的整個過程的跟蹤工作,所以一般財務(wù)部門會把這個付款的跟進工作交給一位專人來負責。同時,記錄好每一筆付款的詳情,并且定期上報有關(guān)部門。
2023-03-15 19:44:15
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