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送心意

ning老師

職稱初級會計師,中級會計師

2022-03-29 13:01

你好!計提工資的分錄是同學寫的 借:生產成本-維修費1000,貸:應付職工薪酬1000 ,后面一筆是支付的會計分錄

懶羊洋 追問

2022-03-29 13:07

嗯,最后一個是支付的工資

懶羊洋 追問

2022-03-29 13:08

這樣寫對么

ning老師 解答

2022-03-29 13:13

你好!這樣寫是對的,同學可以嘗試寫一寫有關社保的工資計提的會計分錄

懶羊洋 追問

2022-03-29 13:20

還沒用到和了解到那塊兒

懶羊洋 追問

2022-03-29 13:22

老師還有個問題就是,支付工人工資時不計提,直接 借:應付職工薪酬  工資  1000
貸:庫存現(xiàn)金  支付工資  1000   這樣可以么

ning老師 解答

2022-03-29 14:17

你好!不計提員工的工資的費用,那企業(yè)在進行企業(yè)所得稅申報的時候就沒有相應的成本費用數(shù)據(jù)

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相關問題討論
借:管理費用、銷售費用-工資等,貸:應付職工薪酬-工資
2022-01-08 22:41:26
你好,計提工資會計分錄是 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—工資會
2022-04-06 19:39:32
你好!計提工資的分錄是同學寫的 借:生產成本-維修費1000,貸:應付職工薪酬1000 ,后面一筆是支付的會計分錄
2022-03-29 13:01:14
學員你好,分錄如下 借:生產成本/管理費用/銷售費用等 貸:應付職工薪酬
2022-01-08 22:41:26
如果退回時是借,銀行存款,貸,應付職工薪酬的話,那是否需要沖減前面的10萬呢,我發(fā)現(xiàn)如果入這個科目的話,那么查看應付職工薪酬科目的話金額就多了,重發(fā)的部分就是不是重復算了
2024-08-04 07:52:56
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