樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時候 問
你好好是的,還可以繼續申請退稅 答
請問老師這個資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學學習很認真。題目解析有誤。 不執行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執行合同損失,應該選擇執行合同。 答


老師,請問去年開的發票備注錯了,對方要求重開,然后我們沖紅后重新開,可以只把稅額沖了嗎
答: 首先,你需要看看在去年開發票時是否已經有錯誤發生,如果是,那么你就需要重新開具新發票。如果不是,那么你可以使用沖紅發票來沖抵稅額,具體過程如下: 學員:明白了,那我應該拿出哪些資料來沖紅發票? 老師:在沖紅發票之前,你需要把增值稅專用發票的相關資料,比如銷售單據、結算憑證等準備好,并按照規定執行沖紅發票的開具程序。
老師,請問去年開的發票備注錯了,對方要求重開,然后我們沖紅后重新開,可以只把稅額沖了嗎
答: 您好,可以的,。您好,可以的,就是大紅沖當期收入和稅款。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 去年的發票稅率開錯了 對方要求重開 對方說未抵扣 這個流程怎么操作@燕燕老師|實操班主任?專用發票讓對方把發票寄回嗎然后我紅沖 重新開具藍字發票對吧
答: 你好 ; 退回來原發票給你。 你開紅字信息 表你開紅字發票來紅沖





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