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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-30 15:45

對,沒錯,做賬是這么做的。

燕子飛飛飛 追問

2022-03-30 15:54

老師,那我應交增值稅減免稅款月底要結轉到應交稅金-未交增值稅嗎?

東老師 解答

2022-03-30 15:54

不需要結轉到這個科目

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相關問題討論
你好,如果是軟件做賬的最后一個貸管理費用改成企業管理費用負數。
2022-03-29 13:28:30
同學, 如果當月不抵減 借:應交稅費-應交增值稅減免稅款貸:管理費用280 這個分錄不用做。
2021-04-08 17:45:39
是的,這個是可以全額抵減,借應交稅費-應交增值稅,借管理費用 負數 這個
2020-06-16 09:25:31
減免付稅控盤費用的分錄是借應交稅費- 應交增值稅-減免稅款 借 管理費用-技術服務費(負數),應交稅費是企業按照法定稅率,在每月末將稅款上繳給稅務部門,應交增值稅是企業根據營業收入及出口銷售額,在每月末上繳給稅務部門,減免稅款是指稅收優惠政策下,企業可以減免一定金額的應交稅款。拓展知識:付稅控盤費用的減免是指政府減免的金額,可以減免企業的稅收負擔,同時政府也可以通過稅收減免政策,鼓勵企業發展,提高企業的創新能力。
2023-03-06 15:08:49
對,沒錯,做賬是這么做的。
2022-03-30 15:45:51
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