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送心意

圖圖*老師

職稱中級會計師

2022-04-01 22:36

你好,核實情況,少發(fā)的后期補發(fā),屬于多計提的予以沖回

詩和遠方 追問

2022-04-01 22:40

假設上月我計提了10000元工資,次月我發(fā)放時候借方假設是10000元,但是實際只發(fā)了6000元,這樣需要再做賬務處理嗎

詩和遠方 追問

2022-04-01 22:41

借方如果是沖10000貸方想不出其他分錄補平了呃

圖圖*老師 解答

2022-04-01 23:11

把差額4000沖掉,相當于多計提了費用

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相關問題討論
你好,核實情況,少發(fā)的后期補發(fā),屬于多計提的予以沖回
2022-04-01 22:36:09
你好,您看下這個內容 你好,公司社保, 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 ——社保(公司) 貸:應付職工薪酬 ——公積金(公司) 計提工資, 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——工資 發(fā)放工資, 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款 ——社保(個人) 貸:其他應付款 ——公積金(個人) 貸:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 上交社保, 借:應付職工薪酬 ——社保(公司) 借:應付職工薪酬 ——公積金(公司) 借:其他應付款 ——社保(個人) 借:其他應付款 ——公積金(個人) 貸:銀行存款
2020-06-17 22:17:36
借管理工資 貸銀行存款
2023-10-13 16:10:09
你好,現在政府會計師雙分錄的,你要做預算會計的,發(fā)放時做就可以了。
2023-11-05 12:53:18
您好!分錄如下 計提工資 借 費用、成本 貸 應付職工薪酬 發(fā)放工資 借 應付職工薪酬 貸 其他應收款 社保 公積金 應交稅費 個稅 銀行存款
2020-06-16 11:53:21
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