

老師,請教個問題:把以前年度工資調出來:借:應付職工薪酬貸:以前年度損益調整借:以前年度損益調整貸:利潤分配-未分配利潤。這樣的話,怎么平了:應付職工薪酬?
答: 您好,那您做這個分錄的目的或意義是?
老師好,今天發現去年少計提管理費用,做了借:以前年度損益調整貸:應付職工薪酬,借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調整,需要對報表做調整嗎
答: 財務報表不用調整的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好,我想問一下,去年6月份的工資未計提,11月份多發了600工資。然后12月底計提了12月的工資,22年1月份發放了12月的工資。會計手工賬所做出應付職工薪酬期初余額貸方7000元。這樣在22年怎樣調整 沒有補計提,之前的會計沒有補計提21年6月的,現在是22年了。11月份多發的未計提。已經發下去了 對是的。那我怎么平。先不管個稅。 借管理費用,貸應付職工薪酬,借以前年度損益調整貸管理費用,借利潤分配-為分配利潤貸以前年度損益調整嗎
答: 您好 請問單位用什么會計準則










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