請問,報關人民幣Cif價7000,運費:5000,保費:200,業(yè)務 問
警告不建議忽略,稅局大概率可通過但有核查風險。 差異是海關 FOB 含雜費 300,你退稅未加。 直接按海關 FOB**2100 元(300 美金)** 申報,預警消失最穩(wěn)妥。 答
老師,請問一下資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減期初不 問
您好,中間是不是調(diào)整過呢 答
老師請問銀行手續(xù)費匯算清繳時填寫在期間費用哪 問
您好,填寫在其他里面 答
現(xiàn)金流量表的編制過程是下圖所示嗎? 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,正常來說辦執(zhí)照的時候不得做稅務登記嗎 為什 問
你好好是的需要做稅務登記才可以的 答


是這樣的,我公司有商鋪出租,一直按月足開具增值稅進項發(fā)票給對方,但是由于疫情,2020、2021兩年對方一直未付款給我們。現(xiàn)在我們擬以給對方30%的現(xiàn)金折扣的條件,讓對方一次性把欠款付清。現(xiàn)在的問題是,一、個折扣產(chǎn)生的財務費用是不是只能發(fā)生當期使用?可不可以按照對應年度調(diào)整以前年度損益?二,我們已經(jīng)足額繳納了增值稅并且對方也足額抵扣了增值稅進項,增值稅這一塊對方需不需要做轉(zhuǎn)出?
答: 同學你好 1.對的,涉及損益的就是用以前年度損益調(diào)整 2.可以抵扣的就不用轉(zhuǎn)出
是這樣的,我公司有商鋪出租,一直按月足開具增值稅進項發(fā)票給對方,但是由于疫情,2020、2021兩年對方一直未付款給我們。現(xiàn)在我們擬以給對方30%的現(xiàn)金折扣的條件,讓對方一次性把欠款付清。現(xiàn)在的問題是,一、個折扣產(chǎn)生的財務費用是不是只能發(fā)生當期使用?可不可以按照對應年度調(diào)整以前年度損益?二,我們已經(jīng)足額繳納了增值稅并且對方也足額抵扣了增值稅進項,增值稅這一塊對方需不需要做轉(zhuǎn)出? 我還是沒明白,現(xiàn)金折扣那一部份的進項不用做轉(zhuǎn)出嗎?
答: 你好;? 1. 現(xiàn)金折扣 要合同先約定清楚;? 你們可以 按收款情況? ?一次性來做財務費用去的? ;? ?這個 如果是現(xiàn)在發(fā)生的現(xiàn)金折扣? 可以直接入財務費用; 如果是往年的? ?你們就得走以前年度損益調(diào)整? 去? ?做賬哈;? 不走轉(zhuǎn)出的; 不做轉(zhuǎn)出哈? ??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年無票去費用,今年收到專票,進項稅怎么入賬,需要通過以前年度損益結轉(zhuǎn)嗎
答: 你好? 對? 先紅沖無票分錄? 再按發(fā)票入賬??需要通過以前年度損益結轉(zhuǎn)
跨年的發(fā)票 是成本票 涉及到 增值稅得問題 如果通過以前年度損益調(diào)整科目 調(diào)賬 這個增值稅得進項稅怎么處理
老師,2020年有張進項發(fā)票進項稅認證了,但這張發(fā)票沒做賬,現(xiàn)在可不可以用以前年度損益調(diào)整來做賬?
去年的增值稅進項稅額沒有做賬只做了不含稅部分,今年怎么補做,期初數(shù)應該怎么填寫,是不是要調(diào)整以前年度損益調(diào)整,具體分錄怎么做
老師,12月做錯成本,進項稅直接進成本里了,現(xiàn)在做錯帳更正 ,是用以前年度損益調(diào)整嗎,是否要調(diào)整財務報表等呢









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