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送心意

圖圖*老師

職稱中級會計師

2022-04-04 12:15

你好,本期銷項小于上期留抵稅額,本期不用交稅,繼續留抵,稅控服務費可留待需要交稅的時候遞減,申報時填寫稅收減免明細表

圖圖*老師 解答

2022-04-04 12:21

本期做分錄
借:管理費用-280
貸:應交稅費:應交增值稅-減免稅款280
借:應交稅費-未交增值稅  39843.51-280-95.73=39467.78
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅39467.78
轉完后本期期末留抵=258764.31+39467.78=298232.09

圖圖*老師 解答

2022-04-04 12:22

借:管理費用-280
貸:應交稅費:應交增值稅-減免稅款280
這個分錄糾正下,都是借方,管理費用借方紅字

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相關問題討論
你好,本期銷項小于上期留抵稅額,本期不用交稅,繼續留抵,稅控服務費可留待需要交稅的時候遞減,申報時填寫稅收減免明細表
2022-04-04 12:15:27
一般納稅人還是小規模的,開的專票還是普票?
2022-04-11 09:12:41
你好在第十欄填寫不含稅的銷售額, 免稅稅額等于第十欄的金額乘以3%, 附加稅零申報。
2022-01-15 11:21:03
借應交稅費、 預交增值稅、城建稅、地方教育、教育附加、企業所得稅, 貸銀行存款 在附表四本期發生額、實際抵扣金額還有主表28行里面填寫。
2023-08-04 11:46:38
您好,這種情況聯系。稅務局后再處理。
2022-02-09 08:56:29
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