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文靜的花瓣
于2022-04-05 12:27 發布 ??1397次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-05 12:28
對的做進項轉出借銀行貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出
文靜的花瓣 追問
2022-04-05 15:28
好的,謝謝老師。老師,還請教您一個問題。本年利潤轉利潤分配這筆分錄,是年底才做嗎?
郭老師 解答
2022-04-05 15:33
年末月末都可以一般年末做就可以
2022-04-05 15:37
謝謝老師,如果年末做,季度填寫增長負債表的時候。未分配利潤就填寫本年利潤的余額是嗎?
2022-04-05 15:40
不是的填寫未分配利潤期初加本利潤余額
2022-04-05 15:45
好的老師明白了。利潤表中利潤總額在扣除了所得稅費用,就等于本年利潤的余額了是吧?
對的是這么理解的
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老師,我們購進貨物,已經入賬抵扣了。發現商品質量有問題,又退回了,錢也退了。對方開具紅字發票了。我想問下,進項稅我是做進項稅額轉出是嗎?
答: 對的 做進項轉出 借銀行 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出
老師,我們開具紅字發票,是當月開了當月就要做進項稅額轉出嗎
答: 是你們開出去還是開進來?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
求問,上月已抵扣的進項發票本月開具紅字發票了,購買方是做進項稅額轉出還是簡單的進項沖減?
答: 同學你好 這個做進項轉出
客戶給我們開紅字發票,我是做進項稅額紅字還是做到進項稅額轉出啊
討論
老師,已認證發票跨月開具了紅字發票,是做進項稅額轉出還是沖減進項稅額?
請問老師:22年9/10月我公司認證抵扣9.5萬的進項稅額。在24年1月開具紅字發票,并申報補交了9.5萬增值稅。請問做賬的時候,進項稅額轉出9.8萬,這個科目的余額一直掛著嗎?
老師,我們是上個月已經抵扣了專票,這個月退貨退票,我發起了紅字信息單。 然后應該由銷售方 開具紅字發票嗎? 圖里下面,已收到的(是不是就是代表銷售方開的紅字發票?)我是不是還要根據這2張發票去增值稅報表里面去更正一下, 進項稅額轉出?
跨年度銷售折讓。<br>我司為購買方,2020年購買了一臺機器10萬元,銷售方全額開專票,我司已全額抵扣,尚有3萬元未付,2022年協商一致,3萬元不付了,剩余的三萬元由購買方申請開具紅字發票,進項做進項稅額轉出,請問購買方會計分錄怎么寫。謝謝!
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2022-04-05 15:28
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2022-04-05 15:33
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2022-04-05 15:37
郭老師 解答
2022-04-05 15:40
文靜的花瓣 追問
2022-04-05 15:45
郭老師 解答
2022-04-05 15:45