

老師,這個是我12月的進(jìn)項申報表,我12月份應(yīng)交稅額賬面金額是-486377.81,現(xiàn)在審計讓提供21年的應(yīng)交稅費賬面和申報表的差額數(shù)字,那我這個數(shù)字怎么計算,
答: 您好,賬面金額與增值稅主表核對,不是僅僅與進(jìn)項稅核對
未認(rèn)證的進(jìn)項稅額計入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),出現(xiàn)了納稅申報表的應(yīng)交稅費和資產(chǎn)負(fù)表上應(yīng)交稅費的金額對不上
答: 這個很正常的哈,這個余額不需要在申報表上體現(xiàn)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 留抵進(jìn)項和申報表差2分,賬上怎么處理
答: 你好,是多交2分還是少交2分







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3單17024 追問
2022-04-06 13:52
小林老師 解答
2022-04-06 15:17
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小林老師 解答
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