老師請(qǐng)問下財(cái)務(wù)費(fèi)用我在2025年多計(jì)提了,在匯算清 問
你好,肯定的需要納稅調(diào)增處理的 答
稅務(wù)注銷,資產(chǎn)負(fù)債表那些可以有期末余額?如應(yīng)付賬 問
同學(xué),你好 往來科目,都要清理掉 答
您好老師,請(qǐng)問銷售成本的單價(jià)是不是有如下4種計(jì)算 問
您好,是的做稅務(wù)登記的時(shí)候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個(gè)問題。 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個(gè)月開了12萬的發(fā)票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答


我公司采用巜小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》核算,上年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),因開業(yè)2年以來連年虧損,但上年度的業(yè)多招待費(fèi)嚴(yán)重超標(biāo),匯算時(shí)是否應(yīng)調(diào)減費(fèi)用,如果調(diào)減費(fèi)用后應(yīng)納稅所得額要調(diào)增,納稅調(diào)整后上年就有利潤(rùn),申報(bào)表中: 減:彌補(bǔ)以前年度虧損后,應(yīng)納稅所得額仍然是負(fù)數(shù),這就說朋不需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?如果不做納稅調(diào)整分錄的話,會(huì)計(jì)賬中未分配利潤(rùn)就與匯算清繳申報(bào)表中未分配利潤(rùn)不相符?
答: 您好,1應(yīng)納稅所得額負(fù)數(shù),不做分錄
我公司采用巜小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》核算,上年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),因開業(yè)2年以來連年虧損,但上年度的業(yè)多招待費(fèi)嚴(yán)重超標(biāo),匯算時(shí)是否應(yīng)調(diào)減費(fèi)用,如果調(diào)減費(fèi)用后應(yīng)納稅所得額要調(diào)增,納稅調(diào)整后上年就有利潤(rùn),申報(bào)表中: 減:彌補(bǔ)以前年度虧損后,應(yīng)納稅所得額仍然是負(fù)數(shù),這就說朋不需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?如果不做納稅調(diào)整分錄的話,會(huì)計(jì)賬中未分配利潤(rùn)就與匯算清繳申報(bào)表中未分配利潤(rùn)不相符?
答: 您好,招待費(fèi)需要按比例調(diào)整,調(diào)整后你們產(chǎn)生利潤(rùn)嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我所得稅匯算是,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了,然后還彌補(bǔ)了以前的虧損,分錄怎么寫呀,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
答: 你好,同學(xué) 實(shí)際繳納所得稅沒









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