老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確 問
計(jì)提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時(shí),再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營收 答
老師,請問鐵路電子客票報(bào)銷人拿來的有張差額退票, 問
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應(yīng)該是可以開的下的 答
怎么更正報(bào)表啊,我們收到稅務(wù)局信息說報(bào)的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報(bào)更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


簡明扼要:匯算時(shí),對上年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)按年度收入的千分之5計(jì)算,對應(yīng)納稅所得額調(diào)增,填在匯算申報(bào)中"以前年度虧損彌補(bǔ)額"欄中,得出"可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損合計(jì)"數(shù),這樣的話,這個(gè)"虧損合計(jì)數(shù)"就與會(huì)計(jì)賬及利潤分配表中"利潤分配_未分配利潤"數(shù)字不相符了,是不是要做相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄調(diào)整相符?如何做分錄?
答: 業(yè)務(wù)招待費(fèi)只填納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表的,怎么填在匯算申報(bào)中以前年度虧損彌補(bǔ)額欄中?
所得稅匯算清繳后,因?yàn)闃I(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增,如果要交稅賬上要調(diào)整以前年度損益;如果企業(yè)是虧損,因?yàn)闃I(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增,也要調(diào)整以前年度損益?
答: 你好,如果要交稅,賬務(wù)處理是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 如果不交稅,就不需要做分錄的??
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2020年發(fā)票異常,已經(jīng)做了更正申報(bào)2020年企業(yè)所得稅申報(bào)表,調(diào)整彌補(bǔ)以前年度虧損,賬上需要怎么做嗎 異常發(fā)票是普通發(fā)票,只涉及管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
答: 你好,是虛假的發(fā)票??









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