您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師您好,我想問下我5月份是小規模開了1個點的發 問
你好,小規模期間的開的票單獨申報 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
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老師,我們公司剛成立,一般納稅人,暫時沒有銷售業務沒有銷項稅,購買辦公用品啥的有一些進項稅,這些進項稅做留底就行對嗎?有要求留底多長時間嗎?
建筑業有兩個項目,一個簡易計稅一個一般計稅,那取得一些進像發票,例如買辦公用品專用發票,怎么做賬?是要注明是一般計稅項目發生?(以便于抵扣進項?)
房地產行業,一般納稅人,目前只有一個項目是老項目選擇的簡易計稅,關于老項目的進項發票是不能抵扣的,但是企業日常開銷(如辦公用品等)取得的進項發票可以進項抵扣嗎?










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