老師你好,一般發(fā)員工工資是寫摘要付員工工資,然后借:管理費用-員工工資,貸:應付職工薪酬-工資薪金,然后發(fā)放時借:應付職工薪酬-工資薪金,貸:銀行存款。然后1月份有個員工買社保了稅務是三七分扣除,原來會計發(fā)放工資做成了五五分成,然后我發(fā)現(xiàn)3月份做工資在工資表列支了一列補付1月多扣員工社保,那現(xiàn)在賬務上的處理寫摘要付員工工資,然后借:管理費用-員工工資,貸:應付職工薪酬-工資薪金,其他應付款-xx員工多扣1月社保,然后發(fā)放時借:應付職工薪酬-工資薪金,其他應付款-xx員工1月多扣社保,貸:銀行存款。還是在摘要說明在賬務上的處理寫摘要付員工工資和補付1月多扣員工社保,其他應付款后摘要就寫員工名字?

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于2022-04-07 16:23 發(fā)布 ??1981次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
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是的,應該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
你好,對,公積金也要做,
2022-05-16 14:06:28
不可以的,必須應付職工薪酬,因為應付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費。
2022-04-07 17:13:52
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-12-23 18:59:31
你好借銀行存款
貸應付職工薪酬
其他應收款
財務費用
借應付職工薪酬
貸其他應收款
2024-07-06 18:48:24
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