使用權(quán)資產(chǎn),增加方式是融資租入的。這個(gè)是可以當(dāng) 問(wèn)
是的,這個(gè)要計(jì)提折舊 可以的 答
個(gè)人去哪里看收到的數(shù)電普通發(fā)票 問(wèn)
您好,是公司收到的發(fā)票嗎 答
老師,同事有購(gòu)買(mǎi)的五金小件,都不超過(guò)1000,這種應(yīng)該 問(wèn)
可以正常做帳,但是沒(méi)有發(fā)票,抵扣不了所得稅 一開(kāi)始可以先用收據(jù)來(lái)做帳,到一定金額開(kāi)了,發(fā)票在紅沖 答
公司賬務(wù)從開(kāi)業(yè)就交給代理記賬公司,代理記賬公司 問(wèn)
讓他去更正 帳上按月更正,然后申報(bào)表按季度修改 答
老師,補(bǔ)計(jì)提24年研發(fā)人員工資,直接借:研發(fā)支出~費(fèi) 問(wèn)
可以,但要補(bǔ)申報(bào)對(duì)應(yīng)個(gè)稅;公司承擔(dān)的個(gè)人社保不能稅前扣除、不能加計(jì)扣除。只要 38400 是實(shí)發(fā)全額、不扣個(gè)人社保,分錄完全沒(méi)問(wèn)題 答


想問(wèn)問(wèn)沖紅的專票,回沖后,銷(xiāo)項(xiàng)稅額成負(fù)數(shù),下月抵扣時(shí),做什么分錄抵扣
答: 同學(xué)你好,銷(xiāo)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),月底未交增值稅科目為負(fù)數(shù),不用做抵扣分錄,會(huì)直接沖減下月未交增值稅
以前會(huì)計(jì)一直沒(méi)有做進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在做2022年一月的賬想補(bǔ)上進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,但是抵扣票都是去年開(kāi)的,應(yīng)該把進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額補(bǔ)在期初嗎?怎么做分錄?
答: 沒(méi)抵扣的,都做 建議沒(méi)抵扣的都做在去年 借:成本費(fèi)用,存貨等科目 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 本年認(rèn)證后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,本月的進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,怎么做分錄?
答: 您好,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
這個(gè)月開(kāi)的收購(gòu)票都需要抵扣嗎,開(kāi)了一百多萬(wàn),但銷(xiāo)項(xiàng)稅額只有148656.74
經(jīng)法里面的應(yīng)納銷(xiāo)項(xiàng)稅額/當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額有什么區(qū)別?他們計(jì)算的是不是可抵扣的稅呢?
企業(yè)購(gòu)進(jìn)車(chē)輛,如果當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,怎么抵扣,能留抵嗎,最長(zhǎng)多久










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