樸老師,在線嗎?想咨詢您個(gè)問題。 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
請(qǐng)別人給客戶現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)的費(fèi)用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 5000-7000 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估: 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人(紅字) 再按發(fā)票入賬: 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng),如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費(fèi)用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調(diào)增,后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個(gè)月開了12萬的發(fā)票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時(shí)候 問
你好好是的,還可以繼續(xù)申請(qǐng)退稅 答
請(qǐng)問老師這個(gè)資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學(xué)學(xué)習(xí)很認(rèn)真。題目解析有誤。 不執(zhí)行合同損失是雙倍返還違約金800才對(duì)。大于執(zhí)行合同損失,應(yīng)該選擇執(zhí)行合同。 答


5000表調(diào)增的招待費(fèi)數(shù)據(jù),為何主表中不顯示,5000表填入帳載金額后稅收金額和調(diào)增金額自動(dòng)生成了,也保存了。可主表怎么就是不顯示呢
答: 主表應(yīng)該是體現(xiàn)在納稅調(diào)整金額那一欄啊
2021業(yè)務(wù)招待費(fèi)年報(bào)第一欄帳載金額和稅收金額怎樣填
答: 你需要確保報(bào)稅金額是你在招待費(fèi)中支付的金額,并且應(yīng)該與你報(bào)告的招待費(fèi)總額一致。另外,如果你的招待費(fèi)超出了允許的限額,那么這部分不會(huì)被允許報(bào)稅,必須由你自己承擔(dān)費(fèi)用。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額10000,其中無票3000,收入300萬,匯算報(bào)表業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額應(yīng)該填多少呢
答: 收入300萬*0.5=15000 10000*60%=6000 那么納稅調(diào)增15000-6000=9000





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漁歌輕唱 追問
2022-04-09 12:44
辜老師 解答
2022-04-09 15:27