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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-10 20:51

你好,那需要這樣調(diào)整
借:其他應(yīng)收款,貸:應(yīng)付職工薪酬

微信用戶 追問

2022-04-10 20:53

他做的是借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款

微信用戶 追問

2022-04-10 20:54

他大概是想沖一下其他應(yīng)收款

鄒老師 解答

2022-04-10 20:54

你好,那需要把錯(cuò)誤的分錄紅沖。正確的應(yīng)當(dāng)這樣做
借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款等科目 

微信用戶 追問

2022-04-10 20:58

因?yàn)槊總€(gè)月有給老板算工資的,但是沒有發(fā)給他,他在公司卡里轉(zhuǎn)賬,就算在工資里扣

鄒老師 解答

2022-04-10 21:00

你好,現(xiàn)在到底是老板在公司借款,還是把轉(zhuǎn)給個(gè)人的款項(xiàng)抵扣應(yīng)付個(gè)人的工資呢?

微信用戶 追問

2022-04-10 21:24

是的,把老板的工資抵扣他的借款

鄒老師 解答

2022-04-10 21:24

你好,把老板的工資抵扣他的借款,分錄是
借:應(yīng)付職工薪酬 ,貸:其他應(yīng)收款

微信用戶 追問

2022-04-10 21:29

還有個(gè)問題,在新建金蝶賬資產(chǎn)負(fù)債表不平的情況下能不能開始做憑證?

鄒老師 解答

2022-04-10 21:29

你好,資產(chǎn)負(fù)債表不平的情況下,需要去查明原因,平了之后再做相應(yīng)憑證才是的。

微信用戶 追問

2022-04-10 21:36

一堆亂賬資產(chǎn)負(fù)債表右邊差額500多萬(wàn),我要怎么調(diào)整拉平?

鄒老師 解答

2022-04-10 21:37

你好,需要去查明不平的原因,才知道具體該如何調(diào)整的 

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你好,那需要這樣調(diào)整 借:其他應(yīng)收款,貸:應(yīng)付職工薪酬
2022-04-10 20:51:52
你好,實(shí)際是借款嗎 借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬老板
2022-04-10 20:56:26
借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用等
2020-05-19 16:05:26
您好,應(yīng)當(dāng)是借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入,正確處理是減少稅前工資。就不需要對(duì)方還錢
2022-01-18 06:29:49
你好,直接寫應(yīng)付職工薪酬工資就可以的。
2023-01-06 10:10:48
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