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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-11 12:06

你好 ; 利潤負數的話;  不產生繳納; 你去調整下你們的費用 ;別去調整工資 和成本  ; 費用的話  去納稅調整表去處理 ;

云鳶 追問

2022-04-11 12:17

你好,調增的話,金額需要把以前年度虧損的都加上嗎,金額大可以這樣嗎

云鳶 追問

2022-04-11 12:18

這個調整的費用,是要產生繳稅才能不退稅嗎

meizi老師 解答

2022-04-11 12:24

1.  是的。 要   去把彌補虧損這部分考慮進去 ; 你們為什么不退稅;      是的 。 比如你費用  增加了應納稅所得額了  就產生了繳納; 那么就可以沖抵預繳稅費的   

云鳶 追問

2022-04-11 12:29

好的,要求不退稅,那我這樣突然調整大金額,對以后審查有影響嗎

meizi老師 解答

2022-04-11 12:31

 有影響的; 還可能稅務局查賬的  

云鳶 追問

2022-04-11 12:33

但是要想調平,只能這樣是嗎

meizi老師 解答

2022-04-11 12:36

 你好; 是的。 只能這樣的  

云鳶 追問

2022-04-11 12:39

好的謝謝老師

meizi老師 解答

2022-04-11 12:41

 不客氣的。幫到你就好   

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相關問題討論
同學您好,這兩個本年利潤應該是同一個金額的吧
2022-03-14 22:26:22
你好,這里的是利潤總額利潤表里面的利潤總額。
2022-03-15 08:23:31
你好,對的是的,是這么做的。
2022-03-16 13:57:36
你好 ; 利潤負數的話; 不產生繳納; 你去調整下你們的費用 ;別去調整工資 和成本 ; 費用的話 去納稅調整表去處理 ;
2022-04-11 12:06:23
你好,同學 沒有矛盾 所得稅分為遞延所得稅,加上當期所得稅
2024-08-21 19:33:38
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