老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤(rùn)積 問
資本公積沖減未分配利潤(rùn)屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確 問
計(jì)提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時(shí),再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營(yíng)收 答
老師,請(qǐng)問鐵路電子客票報(bào)銷人拿來的有張差額退票, 問
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應(yīng)該是可以開的下的 答
怎么更正報(bào)表啊,我們收到稅務(wù)局信息說報(bào)的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報(bào)更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


老師你好,一家公司12月期末,預(yù)付賬款的總賬金額和資產(chǎn)負(fù)債表上的金額不一致。怎么辦
答: 您好,看一下預(yù)付賬款的明細(xì)賬余額。 看看是不是貸方也有?貸方金額填寫在應(yīng)付賬款里了。
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付帳款出現(xiàn)了負(fù)數(shù),是可以把它調(diào)到預(yù)付賬款里嗎?調(diào)表怎么調(diào)啊?去哪里改數(shù)???
答: 您好!如果您直接調(diào)表,就把應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)比如-2000,那么就在預(yù)付賬款里面填2000就可以了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
賬上沒記錄預(yù)付,資產(chǎn)負(fù)債表里出現(xiàn)了預(yù)付賬款,正常嗎,用不用調(diào)啊
答: 你好,你的應(yīng)付賬款是不是有借方余額?如果試的話正常的。
老師好!企業(yè)想注銷,資產(chǎn)負(fù)債表上掛著2萬(wàn)的存貨和9萬(wàn)的預(yù)付賬款,這個(gè)要怎么處理?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù) 我申報(bào)后加入預(yù)付賬款 這樣資產(chǎn)負(fù)債表不平衡怎么辦
資產(chǎn)負(fù)債表中,為什么都應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款要相加呢?一個(gè)是負(fù)債,一個(gè)是資產(chǎn)
老師好,這道題我沒有理解,在資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)付賬款如果和預(yù)付賬款如果合并的話是不是應(yīng)該是在應(yīng)付賬款上面,









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