老師,營業外支出,在主表上已經列支了,調整表上還要 問
罰金,海關處罰 答
老師 就是我們之前有個工程多付了幾百元 然后審 問
比如記得維修費那我是直接沖維修費嗎。 答
老師我家有一筆進項稅,來貨的時候我借的是借管理 問
同學,你好 后期抵扣勾選的時候沒有這張發票? 是不抵扣,作費用了嗎? 答
我們轉讓過來一家公司,也變更了股東和法人,這家公 問
老師,怎么轉入未分配利潤呢 答
老師,貨運公司,銷售開的運費,對方公司給我們開進來 問
好的老師,還有有些月份沒有成本發票有些月份成本發票比銷售額大,沒有成本開進來的這些月份不結轉呢還是估上,成本大于銷售額的這些月怎么結轉 答


公司2021年封賬了。21年稅金及附加這個科目的一張憑證 在22年1月的時候有填整,差額我通過以前年度損益調整轉到了未分配利潤。目前的問題是稅金及附加影響了22年的利潤表,這個金額我需要每次都手動填報表,還是不用調報表也可以,金額146
答: 您好,22年的相關分錄是?
有在嗎 我本期中增加了以前年度損益調整科目 金額假如是10 導致我未分配利潤 這個科目現在期末數相較于期初數字增加了10 但現在我的凈利潤這個科目的余額是沒變的 所以我現在本期的凈利潤不等于未分配利潤的期末數減期初數 我應該怎么調
答: 你好,學員,是不是報表勾稽正好差這一筆的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
21年1月發現20年的折舊費多計提了,做了分錄借:利潤分配-以前年度損益調整-377,貸:累計折舊-377,21年12月份結賬時,是不是需要把以前年度損益結轉了,分錄如下:借利潤分配-以前年度損益調整377,貸:利潤分配-未分配利潤377,對嗎?
答: 同學你好,是正確的;;
老師,您好!2018年研發支出需要費用化的部分,沒有結轉。請問今年怎么做調整?借:以前年度損益調 貸:研發支出-明細借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整這樣做分錄可以嗎?
老師好, 19年付的水電費,2020年4月做的認證, 借以前年度損益調整 進項稅貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調整,對嗎
要怎么把以前年度損益結轉到 利潤分配 未分配利潤 分錄應該怎么做借:利潤分配 未分配利潤 47500貸:以前年度損益調整 47500這樣還需要吧未分配利潤結轉到本年利潤嗎









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