

老師你好,現在我公司是剛起步的小規模,4月份進行第一次納稅申報,但是我們進項是沒有票的,我申報的時候怎么做張
答: 沒有票的也可以做賬,但是就是不能稅前扣除。
老師您好,我們公司之前是小規模納稅人,小規模納稅人期間收到的進項發票不能抵扣,但是11月份申報10月份增值稅的時候被我抵扣了,我現在應該怎么更正申報呢?可以在12月份申報11月份增值稅的時候的在附表二做進項稅額轉出嗎
答: 你好,更正所屬期十月份的,然后進項轉出其他里面填寫。小規模期間收到的 最好不要在12月份調整,你12月份調整你的納稅義務完了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,我公司是一般納稅人,2月份進項發票都已經認證的,但是申報增值稅的時候進項稅沒有帶出來,導致報表上進項稅額是0,現在可以更正2月份增值稅申報表嗎
答: 你好 可以申請去改的 。 。首先看你地方系統是否可以改。 如果改不了 去去稅務局大廳申請改
老師,你好,我們有一家小規模公司,4月-6月開票開了115萬,現在不是免稅了嗎?申報增值稅的時候我應該是表里第10行還是第12行?還用填《增值稅減免稅申報明細表》表嗎?
老師,我們公司的剛開始營業,第一次的稅還沒有報的,因我剛進公司很的情況還不了解,第一次的稅由中介幫我報了好點,還是我自己報好點?是小規模納稅人來的
我們是一家小規模企業,我剛到這個公司,發現我們公司去年8月和12月收到其他公司的增值稅專用發票兩張,企業申報都是o申報。我現在該怎么辦呢?年報怎么報,進項多,銷項少.需要交稅嗎?
我們是一家小規模企業,我剛到這個公司,發現我們公司去年8月和12月收到其他公司的增值稅專用發票兩張,企業申報都是o申報。我現在該怎么辦呢?年報怎么報,進項多,銷項少.需要交稅嗎?
老師,你好。請問我公司4月申請開出的一張紅字信息表,但是對方一直未開出紅字發票,但我們已經在申報時做了進項轉出,那如果現在要撤銷這份紅字信息表的話,是要更正申報進項稅額轉出的數嗎?





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