老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤(rùn)積 問(wèn)
資本公積沖減未分配利潤(rùn)屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確 問(wèn)
計(jì)提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿(mǎn)足所得稅收入條件時(shí),再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營(yíng)收 答
老師,請(qǐng)問(wèn)鐵路電子客票報(bào)銷(xiāo)人拿來(lái)的有張差額退票, 問(wèn)
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開(kāi)下嗎? 問(wèn)
你好,這種情況應(yīng)該是可以開(kāi)的下的 答
怎么更正報(bào)表啊,我們收到稅務(wù)局信息說(shuō)報(bào)的一季度 問(wèn)
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報(bào)更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


計(jì)提本月從應(yīng)付職工薪酬中代扣行政管理人員個(gè)人應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 科目是借方管理費(fèi)用 貸方是應(yīng)付職工薪酬 ?
答: 你好,是的,就是這樣做分錄。
計(jì)提工資,借管理費(fèi)用-職工薪酬,貸應(yīng)付職工薪酬計(jì)提社保,借管理費(fèi)用-職工薪酬(單位承擔(dān)部分),其他應(yīng)收款-代扣社保(個(gè)人),貸應(yīng)付職工薪酬實(shí)際對(duì)公銀行賬戶(hù)發(fā)放工資,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,扣社保,借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),貸銀行存款老師,工資和社保部分我可以這樣做賬嗎
答: ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)這個(gè)科目在2021年12月有期末余額,查詢(xún)到是有一個(gè)月少結(jié)轉(zhuǎn)了,做的是借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-.社保險(xiǎn)費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字填錯(cuò)了填成個(gè)人部分了。請(qǐng)問(wèn)目前我要把這個(gè)科目余額怎么調(diào)整
答: 同學(xué)你好 在社保系統(tǒng)里填錯(cuò)了嗎









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2022-04-13 12:09
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2022-04-13 12:19