老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


老師,我們之前遺留下來的應付職工薪酬貸方有余額,1萬多,時間太久了,找不到原因了,這次做賬我少計提工資1萬多,和實際計提工資表不一致要緊嗎
答: 您好,最好不要這樣,保證發生額相同
工資計提,計提1:借:管理費用-工資 130000 貸:應付職工薪酬-應付職工薪酬 110000 其他應收款-社保個人部分 20000 和 計提2 借:管理費用-工資 130000 貸:應付職工薪酬-應付職工薪酬130000 這個2個哪個是正確的?
答: 你好,計提工資,是第二個分錄。而且應付職工薪酬明細科目是工資?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
5年前年計提的工資250000元,至今還在應付職工薪酬掛著,現在應如何處理,如何做賬?能沖減今年支付的工資嗎
答: 您好,當時為什么不沖減








粵公網安備 44030502000945號



甄彥偉 追問
2022-04-14 07:50
小林老師 解答
2022-04-14 08:05
甄彥偉 追問
2022-04-14 08:07
小林老師 解答
2022-04-14 08:12
甄彥偉 追問
2022-04-14 08:16
甄彥偉 追問
2022-04-14 08:17
小林老師 解答
2022-04-14 08:20