樸老師,在線嗎?想咨詢您個(gè)問題。 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
請(qǐng)別人給客戶現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)的費(fèi)用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 5000-7000 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估: 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人(紅字) 再按發(fā)票入賬: 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng),如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費(fèi)用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調(diào)增,后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個(gè)月開了12萬的發(fā)票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時(shí)候 問
你好好是的,還可以繼續(xù)申請(qǐng)退稅 答
請(qǐng)問老師這個(gè)資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學(xué)學(xué)習(xí)很認(rèn)真。題目解析有誤。 不執(zhí)行合同損失是雙倍返還違約金800才對(duì)。大于執(zhí)行合同損失,應(yīng)該選擇執(zhí)行合同。 答


第一季度盈利了,企業(yè)所得稅不想交,到企業(yè)所得稅匯算清繳再交,怎么辦
答: 你好同學(xué),您可以先暫估成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)付賬款暫估。
您好!第四季度有盈利,交企業(yè)所得稅了,那么匯算清繳時(shí),還要再交全年的企業(yè)所得稅嗎?
答: 你好!那就不用再交了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我在申報(bào)3月季度企業(yè)所得稅匯算清繳,請(qǐng)問下為什么在稅務(wù)局電子系統(tǒng)中只能看到季度企業(yè)所得稅匯算清繳表,看不到年度企業(yè)所得稅匯算清繳表?
答: 因?yàn)槊考径绕髽I(yè)所得稅的匯算清繳是只對(duì)那一季度的收入、支出、利潤(rùn)所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算,而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
我們公司不想季度繳納企業(yè)所得稅,所以每季度利潤(rùn)做虧,每年匯算清繳在繳納企業(yè)所得稅想問一下如何操作
匯算清繳時(shí)多交的企業(yè)所得稅,讓抵減第四季度企業(yè)所得稅 ,多交的企業(yè)所得稅走以前年度損益調(diào)整嗎
老師 您好我想請(qǐng)問一下第一季度的盈利是否可以用匯算清繳后去年的虧損來彌補(bǔ)呢?匯算清繳后的虧損大于第一季度的利潤(rùn)是否就可以不用繳納第一季度企業(yè)所得稅呀
老師,第一季度盈利,預(yù)交了企業(yè)所得稅,第二季度虧損,不交企業(yè)所得稅,第三季度盈利,但1--9月份利潤(rùn)總額還是虧損,請(qǐng)問第三季度要繳納企業(yè)所得稅嗎?









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天青色等煙雨 追問
2022-04-14 10:25
楊揚(yáng)老師 解答
2022-04-14 10:28