您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師您好,我想問下我5月份是小規模開了1個點的發 問
你好,小規模期間的開的票單獨申報 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答


成立了工會組織后,工會經費60%給予優惠部分,企業如何做賬務處理計提?
答: 你好!是這樣,你上交40%,剩下的60%公司可以用,如果沒有用掉,在匯算清繳調增
1.工會經費 每月計提? 賬務處理 借:管理費用-工會經費 貸:應付職工薪酬-工會經費 2.每月收取員工的工會經費的賬務處理是? 3.企業收到工會返還的部分怎么做賬務處理?
答: 同學你好 對的 二。 1. 計提時,相關會計分錄如下: 借:管理費用——工會經費 貸:其他應付款——工會經費 2. 交納時,相關會計分錄如下: 借:其他應付款——工會經費 貸:庫存現金或銀行存款 三 收到返還工會經費時,借記“銀行存款”科目,貸記“其他應付款—工會經費”科目。工會組織支付活動經費時,借記“其他應付款—工會經費”科目,貸記“銀行存款”(或現金)科目。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計提職工教育經費如何做賬務處理?
答: 借,管理費用,貸,應付職工薪酬~職工教育經費








粵公網安備 44030502000945號



冬日陽光 追問
2022-04-14 15:01
宋生老師 解答
2022-04-14 15:03
冬日陽光 追問
2022-04-14 17:38
宋生老師 解答
2022-04-14 17:42
冬日陽光 追問
2022-04-14 17:47
宋生老師 解答
2022-04-14 17:52
冬日陽光 追問
2022-04-14 18:40
宋生老師 解答
2022-04-14 18:40
冬日陽光 追問
2022-04-15 12:18
宋生老師 解答
2022-04-15 12:21