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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2022-04-14 14:45

你好!是這樣,你上交40%,剩下的60%公司可以用,如果沒有用掉,在匯算清繳調增

冬日陽光 追問

2022-04-14 15:01

也不要計提處理嗎?

宋生老師 解答

2022-04-14 15:03

你好!這個要看你是用2%計提,還是只計提了繳納的部分

冬日陽光 追問

2022-04-14 17:38

計提優惠的部分

宋生老師 解答

2022-04-14 17:42

你好!是這樣,比如你計提了工會經費,2%,交了40%,自己剩下60%,如果沒有花完,第二年匯算清繳要調

冬日陽光 追問

2022-04-14 17:47

匯算清繳調所得稅就行?賬面就不需要調了吧?

宋生老師 解答

2022-04-14 17:52

你好!是的。這個賬上不用調

冬日陽光 追問

2022-04-14 18:40

謝謝老師

宋生老師 解答

2022-04-14 18:40

你好!不用客氣的了

冬日陽光 追問

2022-04-15 12:18

老師,我做的借方管理費用,貸方是應付職工薪酬,不調的話賬面上應付職工薪酬科目會余額不對啊?

宋生老師 解答

2022-04-15 12:21

你好!你這個是計提的分錄還是什么業務的分錄

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相關問題討論
你好!是這樣,你上交40%,剩下的60%公司可以用,如果沒有用掉,在匯算清繳調增
2022-04-14 14:45:14
同學你好 對的 二。 1. 計提時,相關會計分錄如下: 借:管理費用——工會經費 貸:其他應付款——工會經費 2. 交納時,相關會計分錄如下: 借:其他應付款——工會經費 貸:庫存現金或銀行存款 三 收到返還工會經費時,借記“銀行存款”科目,貸記“其他應付款—工會經費”科目。工會組織支付活動經費時,借記“其他應付款—工會經費”科目,貸記“銀行存款”(或現金)科目。
2022-07-04 13:15:12
借管理費用,工會經費貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款。
2022-04-13 13:52:51
借,管理費用,貸,應付職工薪酬~職工教育經費
2020-05-19 08:13:00
需要繳納。計提:借:管理費用 貸;應付職工薪酬-工會經費 繳納:借:應付職工薪酬-工會經費 貸:銀行存款。按照工資的2%計提。
2020-01-05 19:31:41
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