

去年12月開的專票1%,現(xiàn)在客戶跟我說開錯了,要紅沖,重開,那我現(xiàn)在還是按1%開票,應(yīng)該是可以的吧,因為發(fā)生銷售義務(wù) 是在2021年12月,那我現(xiàn)在按1%開了,7月份季度報稅怎么處理?
答: 可以這么處理,你可以在7月份季度報稅時,先把去年12月開的1%專票上報,然后在相應(yīng)發(fā)票分錄中,紅沖原有發(fā)票,同時開出新的按照當(dāng)前增值稅稅率開出的發(fā)票,這樣,就可以正確納稅了。
去年12月開的專票1%,現(xiàn)在客戶跟我說開錯了,要紅沖,重開,那我現(xiàn)在還是按1%開票,應(yīng)該是可以的吧,因為發(fā)生銷售義務(wù) 是在2021年12月,那我現(xiàn)在按1%開了,7月份季度報稅怎么處理?
答: 你好,可以,就正常按1%申報,這個不免稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,如果1學(xué)費(fèi)給學(xué)生在一張發(fā)票上開了兩個月的學(xué)費(fèi),備注12月和1月份了,現(xiàn)在家長說只能報銷到12月份,那1月份那張發(fā)票因為隔月了,只能是開負(fù)數(shù)發(fā)票了吧?然后再重新開一張新的備注去年12月的,可以嗎?
答: 只能是開負(fù)數(shù)發(fā)票了,然后再重新開一張新的,備注去年12月的,可以的




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2022-04-15 11:27
小云老師 解答
2022-04-15 11:27
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2022-04-15 11:38
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2022-04-15 11:43