老師,小規模納稅人1月開了四十三的專用發票,二月份發現賬戶是錯的,重新開了四十三萬專票,本來要把一月開的四十三萬專票紅沖掉的,可結果后面因為什么導致忘記紅沖了,現在這個月申報的時候才發現當時沒有紅沖掉,現在4月份紅沖了1月份的四十三萬的專票,現在申報稅怎么申報啊,是照常申報交稅嗎,那四月紅沖了當時1月份開的專用發票怎么處理呢

愛笑的芹菜
于2023-03-21 13:04 發布 ??471次瀏覽
- 送心意
李老師2
職稱: 中級會計師,初級會計師,CMA
2023-03-21 13:09
不用擔心,因為你已經在4月紅沖了1月份開的專用發票,也就是說,在4月份,你已經紅沖了1月份開的發票,所以你可以照常申報交稅,只需要在申報報表中開出4月份紅沖的發票即可,不用擔心會被稅務機關查到漏納的稅款。
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不用擔心,因為你已經在4月紅沖了1月份開的專用發票,也就是說,在4月份,你已經紅沖了1月份開的發票,所以你可以照常申報交稅,只需要在申報報表中開出4月份紅沖的發票即可,不用擔心會被稅務機關查到漏納的稅款。
2023-03-21 13:09:43
你好,你還有其他的銷售額嗎?正數收入加上這個負數,銷售收入一塊申報。
2022-02-10 17:04:45
老師:不用開3%的票,1%的增值稅專票進行紅沖就可以了,而且在一季度申報時,也只需要申報3月份開具的正票,不需要申報紅沖票。比如說,購買了1000元的商品,支付了900元,則可以開1%的稅率的專票,90元的稅金,但是因為開票錯誤,需要紅沖,則可以紅沖原來開具的1%的稅率專票,而不需要開3%的稅率的專票。
2023-03-20 19:49:42
你好,不用的開1%的還是紅蟲1%開1%的正確的。
2022-04-02 11:33:20
借借應收賬款-30萬
貸,主營業務收入負數、
應交稅費負數
正數收入加上負數銷售額一塊填寫。
2022-03-21 18:19:50
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