老師,營業外支出,在主表上已經列支了,調整表上還要 問
罰金,海關處罰 答
老師 就是我們之前有個工程多付了幾百元 然后審 問
比如記得維修費那我是直接沖維修費嗎。 答
老師我家有一筆進項稅,來貨的時候我借的是借管理 問
同學,你好 后期抵扣勾選的時候沒有這張發票? 是不抵扣,作費用了嗎? 答
我們轉讓過來一家公司,也變更了股東和法人,這家公 問
老師,怎么轉入未分配利潤呢 答
老師,貨運公司,銷售開的運費,對方公司給我們開進來 問
好的老師,還有有些月份沒有成本發票有些月份成本發票比銷售額大,沒有成本開進來的這些月份不結轉呢還是估上,成本大于銷售額的這些月怎么結轉 答


老師,試用期3個月社保公司沒有繳,是自己在別的公司全額繳納的,過完試用期公司補助每個月1000,一共3000.加在第3月工資上一起發放,請問這個賬務如何處理
答: 借:管理費用 貸:應付工資
工資計提,繳納社保,發放工資的賬務處理
答: 你好同學, 按照如下要求來做: 1、工資分配時: 借:管理費用或其他相關費用; 貸:應付工資薪酬--應付工資; 2、發放工資時: 借:應付工資薪酬--應付工資; 貸:其他應付款——社保(個人負擔部分)、住房公積金(個人負擔部分)、應交稅費、銀行存款或庫存現金; 3、交稅時: 借:應交稅費——個人所得稅; 貸:銀行存款或庫存現金 祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進行服務,謝謝!
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問計提工資社保和發放工資繳納社保如何寫分錄記賬?
答: 你好; 借管理費用-工資-社保 貸應付職工薪酬-工資-社保 ; 繳納社保 借 應付職工薪酬- 社保; 其他應收款-個人社保貸銀行存款 ; 借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款-個人社保 貸銀行存款







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