

老師,假設我買了稅控盤480 借管理費用480貸現金480。抵扣的時候借管理費用480紅字,借應交稅費減免稅480。做費用那筆,影響了利潤是不是,減少了利潤。做應交稅費那筆是讓稅少交480么。是480元我沖了利潤海沖減了稅么
答: 您好,您的分錄沒錯誤,支付480,少付480增值稅
請問,付稅控盤費用,減免的分錄是借應交稅費-+應交增值稅-減免稅款 借 管理費用-技術服務費(負數)嘛
答: 減免付稅控盤費用的分錄是借應交稅費- 應交增值稅-減免稅款 借 管理費用-技術服務費(負數),應交稅費是企業按照法定稅率,在每月末將稅款上繳給稅務部門,應交增值稅是企業根據營業收入及出口銷售額,在每月末上繳給稅務部門,減免稅款是指稅收優惠政策下,企業可以減免一定金額的應交稅款。拓展知識:付稅控盤費用的減免是指政府減免的金額,可以減免企業的稅收負擔,同時政府也可以通過稅收減免政策,鼓勵企業發展,提高企業的創新能力。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
金稅盤的防偽稅控服務費科目是不是:借:管理費用 貸:銀行存款 ;借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用?一般納稅人
答: 您好,對的,就是這個分錄的
稅控盤稅費全額抵稅是按照這樣入賬的么,年末結賬 應交稅費——應交增值稅——減免稅款 這個科目余額需要調整嗎借:管理費用貸:銀行存款借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款貸:管理費用
12月份購買的稅控盤管理費用,已經結轉到本年利潤里了。為什么1月還要再借管理費用紅字480,借應交稅費-應交增減免稅額?可以寫貸管理費用480嗎?
老師請問一下繳納稅控盤維護費借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 貸方的管理費用是填在借方用負數表示,還是直接就填在貸方









粵公網安備 44030502000945號



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2022-04-15 22:25
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