樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時候 問
你好好是的,還可以繼續申請退稅 答
請問老師這個資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學學習很認真。題目解析有誤。 不執行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執行合同損失,應該選擇執行合同。 答


請問我公司去年有四十多萬的進項票一直沒有到,所以記成了借:管理費用,貸:其他應付款,然后我今年的進項票到了,我想把他補成去年的,應該怎樣調賬呢?而且因為我去年記了管理費用,所以我沒有結轉銷售成本
答: 你好; 你這個管理費用金額與你發票一致金額嗎 ?管理費用是做的含稅金額還是不含稅金額。 你是什么準則; 這樣好判斷科目
老師 我咨詢個問題 有個科目做錯了并且已經年度結轉了該怎么調賬 應該做到其他應付款的做到了管理費用,我們是社區
答: ?你好;? ? ? 借其他應付款? ? ?貸非限定性凈資產 ;這個是 如果是用的民非制度的話? ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
12月管理費用,少做了0.24怎么調整本來應該是借:管理費用 10.24 其他應收款-待抵扣進項 10 貸:應收賬款 20.24做成了借:管理費用 10 其他應收款-待抵扣進項 10.24 貸:應收賬款 20.24現在1月份要怎么做調增?
答: 您好,這樣,借 管理費用0.24 貸 其它應收款——待抵扣進項0.24










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