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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-22 14:05

你好在單獨做一個成本的。

追問

2022-04-22 14:22

12月暫估成本 
借:主營業務成本
貸:應付賬款-暫估
1月收到發票
紅沖12月暫估成本 (紅字)
借:主營業務成本
貸:應付賬款-暫估
再做一筆分錄的話  (這筆分錄數不就掉在了22年嗎)
借:主營業務成本
貸:應付賬款-xx公司

郭老師 解答

2022-04-22 14:24

暫估和發票一樣的話,一正數一負數并不影響二二年。

追問

2022-04-22 14:26

再在寫一筆負的成本會計分錄 就沒有了哈

郭老師 解答

2022-04-22 14:29

紅沖12月暫估成本 (紅字)
借:主營業務成本
貸:應付賬款-暫估
這已經是負數了。

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相關問題討論
你好在單獨做一個成本的。
2022-04-22 14:05:53
你好,不需要把發票粘貼在12月份暫估憑證后面,1月收到發票時,把發票粘貼在1月正常收票入賬的憑證后。
2022-01-04 17:15:37
好,在3月份沖銷暫估,再按照發票做賬就可以。
2023-04-13 10:03:26
您好 結轉為成本的分錄也要紅沖
2022-01-18 10:56:26
同學你好 對的 是這樣做的
2022-03-17 10:20:43
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