老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確 問
計提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時,再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營收 答
老師,請問鐵路電子客票報銷人拿來的有張差額退票, 問
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應(yīng)該是可以開的下的 答
怎么更正報表啊,我們收到稅務(wù)局信息說報的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


去年少計提工資,今年補(bǔ)計提補(bǔ)做借:以前年度損益調(diào)整 貨:應(yīng)付職工薪酬 ,所得稅調(diào)整 借:應(yīng)交稅金 應(yīng)交所得稅 貸以前年度損益調(diào)整
答: 你好,請問你想問的問題具體是?
(實行小企業(yè)會計準(zhǔn)則)21年多計提管理費(fèi)用,當(dāng)時分錄是 借:管理費(fèi)用 879.32 貸:應(yīng)付職工薪酬 879.32,沒有以前年度損益調(diào)整科目,請問我可以先紅沖,然后納稅調(diào)增 借:利潤分配-未分配利潤 21.98 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 21.98 嗎?,這個方法還需要再去調(diào)整去年的報表嗎?
答: 同學(xué)你好 很高興為你解答 不需要調(diào)整去年的報表
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,就是12月份工資沒有計提在1月份做了一筆分錄,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借利潤分配,待以前年度損益調(diào)整,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行。匯算清理的時候賬載金額和實際發(fā)生額怎么填寫呢,是把1月份調(diào)整那筆的工資加上填寫嗎?
答: 賬載金額填寫計提的金額、 稅收金額和實際金額,把這個少計提的金額補(bǔ)上就可以。









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LL@Forever 追問
2022-04-24 11:24
LL@Forever 追問
2022-04-24 11:25
鐘存老師 解答
2022-04-24 11:26