您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師您好,我想問下我5月份是小規模開了1個點的發 問
你好,小規模期間的開的票單獨申報 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答


4)公司購進甲材料1800千克,含稅單價9.28元/千克,西材料)500千克,含稅單價5.80元/千克,增值稅稅率為16%,款項均已通過銀行付清,另外供應單位代墊運費3300元(按重量分配)。會計分錄
答: 你好 借:原材料—甲材料 1800*9.28/1.16%2B3300*1800/(1800%2B500)??, 原材料—西材料 500*5.8/1.16%2B3300*500/(1800%2B500) 應交稅費—應交增值稅(進項稅額),? ?貸:銀行存款
向客戶銷售甲產品6000件,不含稅單價100元,銷售乙產品2400件,不含稅單價215元,增值稅稅率13%。收到客戶貨款800,000元存入銀行,余款暫欠。會計分錄,謝謝!
答: 您好,參考分錄:借銀行存款800000應收賬款461080,貸主營業務收入600000%2B516000應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)145080。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
出售一臺設備,含增值稅價款合計226萬元(稅率為13%)求會計分錄
答: 您好,同學,請稍等下










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