

老師,剛接手一家公司賬目,,往來款不符的比較多,那我期初數據的錄入按代賬會計提供的余額建賬,然后再做一個應收賬款和應付賬款的調整表,把那些已收款但沒做賬的應收賬款(這些都是電子承兌,代賬沒做賬,反倒是貼現的時候做了借銀行存款,貸現金;銀行賬上上付給個人的錢都是做的借現金,貸銀行存款)以及收不回來的應收賬款,還有客戶已開票但是我們不付款了或者通過其他方式已經匯款的這些往來通過表格列下來差異金額,老板簽字確認后通過其他應付款-老板來統一調整,可以這樣嗎
答: 你好;? ?1. 可以的。 但是你必須要列清楚原因和明細 然后去做調整; 特別是涉稅 部分? 要去改申報表和報表; 到時要 修改才行的?
老師,生產企業有廠房出租給其他企業,上面裝有光伏,電費是生產企業付給電力公司的,然后有掛了借:其他應收款---代付電費,貸:應付賬款---電力公司。然后生產企業有開電費發票給其他承租企業,承租企業付電費給生產企業。開票做的是借:應收賬款--承租企業單位,貸:其他業務收入。收到電費做的是借:銀行存款,貸:應收賬款--承租企業單位。那么我想問一下,其他應收款--代付電費這樣掛賬掛著何時銷掉?
答: 借應付賬款,電力公司貸其他應收款代付電費,這就不要走代收代付了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借;銀行存款貸;應收賬款 錯記成借;銀行存款 貸;應付賬款。請問我該怎樣調賬
答: 你好,這樣做調整分錄 借;應付賬款,貸;應收賬款








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