老師請問下財務費用我在2025年多計提了,在匯算清 問
你好,肯定的需要納稅調增處理的 答
稅務注銷,資產負債表那些可以有期末余額?如應付賬 問
同學,你好 往來科目,都要清理掉 答
您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答


老師,21年我做了不開票收入是30000元,我做分錄時,稅費減免的時候是按1%金額做,還是按3%的金額做,
答: 您好,這個是按照1%做就行
6月份免稅金額多計提了,普票有開1%的發票,我計提的時候按照不含稅3%計提的,現在有二個問題:一是季度申報增值稅表的免稅金額也是按照不含稅的3%計提3000,做賬時我也按3%計提增值稅免稅金額也是3000;二是我的發票是1000的稅額,多計提了2000了。現在7月份我應該怎么做分錄。原來做的是應交稅費應交增值稅-3000,貸:營業外收入 3000 。
答: 你好,你的完整分錄是怎么做的?你開發票的時候怎么做?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,月銷售額不超過10萬,城建稅減半,免教育費附加及地方教育費附加和水利基金。請問我們做賬時是直接按照減免后的金額做分錄,還是要把減免前的金額做分錄,然后再做一步減免部分的分錄?感謝老師指點
答: 你好,是直接按應交的來寫分錄就行。




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晴天娃娃 追問
2022-05-07 11:27
小鎖老師 解答
2022-05-07 11:29