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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-09-14 14:18

你好,你的完整分錄是怎么做的?你開發票的時候怎么做?

郭老師 解答

2021-09-14 14:18

1%,按照百分之一來做應交稅費應交增值稅就可以了。

1037800556 追問

2021-09-14 14:29

借:應收賬款   30300   貸:主營業務收入 30000    應交稅費-應交增值稅300

1037800556 追問

2021-09-14 14:30

申報的時候納稅  免稅額是按照30000*0.03 =900的金額跳出來的。我做賬的話只能按照300計入營業外收入   這個中間就有600的差額

郭老師 解答

2021-09-14 14:32

俺申報的,你看你賬上的申報的核帳上的不一致,可以忽略的,你能收到應收賬款30330嗎?

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小規模納稅人減免增值稅,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業外收入”。小規模納稅人減免增值稅,是指小規模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業的財政負擔。在企業會計核算中,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業外收入”,以明確企業減免增值稅的數額,以及減免增值稅的來源。例如,企業在滿足小規模納稅人減免增值稅的條件后,企業共減免增值稅3000元,則應借“應交稅費減免稅”3000元,貸“營業外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
你好,是小規模 納稅人收入符合條件而減免的增值稅嗎??
2022-01-11 22:05:41
需要繳納企業所得稅這個,
2020-06-23 15:41:31
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