樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時候 問
你好好是的,還可以繼續申請退稅 答
請問老師這個資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學學習很認真。題目解析有誤。 不執行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執行合同損失,應該選擇執行合同。 答


老師,問個問題。賬上以前年度收入及成本,和實際上有差異,需要用到以前年度損益調整嗎?金額挺大的。會不會影響今年的和以前年度的報表呢,現在不涉及補稅,要不要做納稅調整?以前年度損益這個數要不要在報表里體現出來呢?
答: 您好,是利潤表科目需要以前年度損益調整,更正納稅申報表
請教下大家 23年1季度通過以前年度損益調整的賬,是填在22年年報的納稅調整表嗎
答: 你好;? ? 你這個是調整了什么數據的;才好判斷是否22年年報要填寫數據? ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問去年的收入,我們今年才確認,收入的金額用了以前年度損益調整,那請問去年那筆收入我們今年才去交的增值稅要如何做帳?
答: 你好,增值稅這樣做分錄 借;應交稅費——應交增值稅,貸;銀行存款







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陪你考證的初級班主任 追問
2022-05-19 15:21
樸老師 解答
2022-05-19 15:25