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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-05-19 22:42

增值稅申報的流程:月初登錄開票軟件(稅控盤、金稅盤或者稅務UKey)進行抄稅將上月開票數據傳輸到電子稅務局-登錄增值稅發票綜合服務平臺認證進項發票-申報客戶端進行報稅-清卡。
增值稅詳細操作步驟https://www.bilibili.com/read/cv11336578/
具體如何填表可以下載。申報表的填表說明。
模板在學堂下載中心http://www.job5191.cn/download/右上角可輸入關鍵字查詢的

__北方Man__ 追問

2022-05-20 09:21

不好意思,是我沒有表達清楚,我的意思是既然捐贈支出的貸方是庫存商品,銷項增值稅,那增值稅報表中增值稅金額怎么填寫。

易 老師 解答

2022-05-20 09:40

按開票數據填,沒有開票的填無票收入

__北方Man__ 追問

2022-05-20 09:45

那這樣增值稅報表收入和財務報表收入就不一致 了,

易 老師 解答

2022-05-20 09:56

這是正常的可以不一致的

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據轉出未交增值稅來的,轉出未交增值稅是根據這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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