老師,我公司因為沒有資質,掛靠別人公司中標工程項 問
你好,我們按工資薪金所得申報的 答
老師:匯算清繳年報研發費用加計扣除優惠明細表為 問
是不是基礎信息表的勾選有問題呢? 可以截圖看一下嘛 答
老師,您好,向您咨詢一個事情。我的老板是搞餐飲的 問
您好,這個人是不是想刷流水呢,所以才付款收款的 答
老師您好,請問出差的機票,第三方代理機構開的發票, 問
攜程/旅行社等代理開的:經紀代理服務(6%) - 品名:經紀代理服務*代訂機票,屬于“服務費”,不是旅客運輸。 ? - 付款方是公司,發票抬頭必須是公司全稱+稅號,不需要寫個人姓名。 ? - 稅務認可:只要業務真實、有出差審批+行程單/訂單佐證,就能稅前扣除 答
老師好,公司一些老賬都是20年以前,銀行大概有100多 問
你好,是可以補做賬的。規范一點,就把賬補齊。 答


3月份計提稅金——文化建設費 借: 稅金及附加100 貸:應交稅金100結轉 借:本年利潤100 貸:稅金及附加100 繳稅: 借:應交稅金100 貸:銀行存款1006月份退文化建設費(免交) 借:稅金及附加 -100 貸應交稅金 -100沖紅結轉 借:本年利潤 -100 貸:稅金及附加 -100收到退稅款 借:應交稅金 —100 貸:銀行存款 -100我這樣做分錄行嗎收到稅金如果計入營業外收入那么利潤表稅金及附加科目還有這筆款,借銀行存款100 貸:營業外收入100老師我這樣做對嗎
答: 你好,如果是退回,就是你那樣做的,沖稅金及附加
附加稅減半后如何做會計分錄借:應交稅費——附加稅 5 貸:稅金及附加 5借:銀行存款 5 貸:應交稅費——附加稅 5是這樣沖減會計分錄嗎,還是計入營業外收入
答: 你好,按照你前面這么做就可以。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,4月份收到1-3月份的附加稅退稅,怎么做分錄,是,借:銀行存款 貸:稅金及附加 還是借:銀行存款 貸:營業外收入
答: 你好,這兩種做法都可以的。
老師 還有23.12月份實際繳納附加稅時 分錄的科目我也寫錯了 寫成借:營業稅金及附加 貸:銀行存款了 現在我把這個錯誤的憑證直接紅沖 可以嗎?借:應交稅費 正數 貸:營業稅金及附加 負數
老師,收到稅局退回第一季度的附加稅怎么做賬呢?我們原來是:借:營業稅金及附加——附加稅 貸:應交稅費——附加稅借:應交稅費——附加稅 銀行存款現在應該怎么調整?
老師 交保險 里面有300車船稅沒有開票 我這樣做分錄對不 借 營業稅金及附加 300 貸 應交稅費-車船300 借應收稅費-車船300 借管理費用-車輛報銷2000,貸銀行存款2300
老師,銀行繳納車船稅,是借稅金及附加-車船稅 貸應交稅費-應交車船稅 借應交稅費-應交車船稅 貸銀行存款?還是可以直接借稅金及附加-車船稅 貸銀行存款?
小規模本月稅務局代開1%專票,借:應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。交稅款分錄,借:應交稅費-應交增值稅,營業稅金及附加-城建稅。貸:銀行存款。老師我做的對嗎?









粵公網安備 44030502000945號



陪你考證的初級班主任 追問
2022-05-20 17:17
陪你考證的初級班主任 追問
2022-05-20 17:18
東老師 解答
2022-05-20 17:25